01-1表
部 门 预 算 收 支 总 表(按功能分类)
单位:元
收 入 支 出
项目 金额 "项目
" 合计 本年安排财政拨款 上级一般转移支付 上级专项转移支付 纳入预算管理的行政事业性收费 专项收入 国有资产(资源)有偿使用收入 办案费 其他收入 政府性基金收入
一、财政拨款小计 12,561,942 一般公共服务支出
1.本级安排财政拨款 9,321,942 公共安全支出 18,741,581 7,501,581 3,240,000 6,000,000 2,000,000
2.上级一般转移支付 3,240,000 教育支出
3.上级专项转移支付 科学技术支出
二、纳入预算管理的非税收入小计 8,000,000 文化体育与传媒支出
1.行政事业性收费收入 6,000,000 社会保障和就业支出 1,094,316 1,094,316
2.专项收入 医疗卫生与计划生育支出 311,162 311,162
3.国有资产(资源)有偿使用收入 节能环保支出
4.办案费 2,000,000 城乡社区支出
5.其他收入 农林水支出
三、基金预算收入 交通运输支出
资源勘探电力信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出 414,883 414,883
粮油物资储备支出
其他支出
本 年 收 入 合 计 20,561,942 本 年 支 出 合 计 20,561,942 9,321,942 3,240,000 6,000,000 2,000,000